La Oficina de Control Interno presenta el informe del estado del Sistema de Control Interno de la CDMB, en cumplimiento al artículo 156 del Decreto 2106 del 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y sus posteriores lineamientos.
Informes para la vigencia 2024
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público tercer trimestre 2024
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público segundo trimestre 2024
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público primer trimestre 2024
Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos a 30 de junio 2024
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2024
Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 31 de Agosto de 2024
Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 31 de agosto de 2024
Seguimiento Plan Anticorrupción con Corte a 31 de agosto de 2024
Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 30 de Abril de 2024
Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 30 de abril de 2024
Seguimiento Plan Anticorrupción con Corte a 30 de abril de 2024
Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2023.
Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 31 De Diciembre De 2023
Seguimiento a la Matriz Racionalización con corte a 31 de diciembre de 2023.
Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 31 de diciembre de 2023
Seguimiento Plan Anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2023
Informes para la vigencia 2023
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público cuarto trimestre del 2023
Informe del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2023
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2023
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre del 2023
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte a 30 de junio de 2023
Informes para la vigencia 2022
Informe del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2022
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2022
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de junio de 2022
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre del 2022
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2022
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre del 2022
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre del 2022
Informes para la vigencia 2021
Informe del estado del Sistema de Control Interno corte 31 de diciembre de 2021
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 31 de diciembre de 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de septiembre de 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de junio de 2021
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre del 2021
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2021
Informes para la vigencia 2020
Informe de control interno contable con corte 31 de diciembre de 2020.
Informe del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2020.
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2020.
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 31 de diciembre 2020
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 30 de junio 2020
Seguimiento al mapa de riesgos institucional 2020 con corte 31 de agosto de 2020
Informes para la vigencia 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Diciembre 31 de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2019
Informes para la vigencia 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2018
Informes para la vigencia 2017
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2017
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2017
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2017
Informes para la vigencia 2016
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno a Marzo 12 de 2016
Informes para la vigencia 2015
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Julio de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2015
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre de 2015
Informes para la vigencia 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre de 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte julio 12 de 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2014
Informes para la vigencia 2013
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre 12 de 2013
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Julio 12 de 2013
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2013
Informes para la vigencia 2012
Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2012
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre 12 de 2012
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Marzo 12 A Julio 12 de 2012
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Noviembre 12 de 2011 a Marzo 12 de 2012
Informes para la vigencia 2011
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Julio 12 De 2011 a Noviembre 12 de 2011
Informes para la vigencia 2010
Informe ejecutivo anual Control Interno 2010
Informes para la vigencia 2009
Informe ejecutivo anual Control Interno 2009
Informes para la vigencia 2008
Informe ejecutivo anual Control Interno 2008