logo gov.co

Informes de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta el informe del estado del Sistema de Control Interno de la CDMB, en cumplimiento al artículo 156 del Decreto 2106 del 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y sus posteriores lineamientos.

 

Informes para la vigencia 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público segundo trimestre 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público primer trimestre 2024

Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos a 30 de junio 2024

Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2024

 

Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 31 de Agosto de 2024

Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 31 de agosto de 2024

Seguimiento Plan Anticorrupción con Corte a 31 de agosto de 2024

 

Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 30 de Abril de 2024

Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 30 de abril de 2024

Seguimiento Plan Anticorrupción con Corte a 30 de abril de 2024

 

Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2023.

Informe de autor 2024

 

Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Con Corte A 31 De Diciembre De 2023

Seguimiento a la Matriz Racionalización con corte a 31 de diciembre de 2023.

Seguimiento a Mapa de Riesgos con Corte a 31 de diciembre de 2023

Seguimiento Plan Anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2023

 

Informes para la vigencia 2023

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público cuarto trimestre del 2023

Informe del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2023

Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2023

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre del 2023

 

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte a 30 de junio de 2023

 

Informes para la vigencia 2022

Informe del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2022

Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2022

 

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de junio de 2022

 

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre del 2022

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2022

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre del 2022

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre del 2022

 

Informes para la vigencia 2021

Informe del estado del Sistema de Control Interno corte 31 de diciembre de 2021

Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2021

 

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 31 de diciembre de 2021

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de septiembre de 2021

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de junio de 2021

 

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre del 2021

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre del 2021

 

Informes para la vigencia 2020

Informe de control interno contable con corte 31 de diciembre de 2020. 

Informe del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2020. 

Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2020. 

 

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 31 de diciembre 2020

Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 30 de junio 2020

 

Seguimiento al mapa de riesgos institucional 2020 con corte 31 de agosto de 2020

 

Informes para la vigencia 2019

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Diciembre 31 de 2019

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2019

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2019

 

Informes para la vigencia 2018

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2018

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2018

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2018

 

Informes para la vigencia 2017

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2017

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2017

Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2017

 

 

Informes para la vigencia 2016

Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2016

Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2016

Informe pormenorizado de Control Interno a Marzo 12 de 2016

 

Informes para la vigencia 2015

Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Julio de 2015

Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2015

Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre de 2015

 

Informes para la vigencia 2014

Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre de 2014

Informe pormenorizado de Control Interno con corte julio 12 de 2014

Informe pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2014 

 

Informes para la vigencia 2013

Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre 12 de 2013

Informe pormenorizado de Control Interno con corte Julio 12 de 2013

Informe Pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2013 

 

Informes para la vigencia 2012

Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2012

Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre 12 de 2012

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Marzo 12 A Julio 12 de 2012

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Noviembre 12 de 2011 a Marzo 12 de 2012

 

Informes para la vigencia 2011

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Julio 12 De 2011 a Noviembre 12 de 2011

 

 

Informes para la vigencia 2010

Informe ejecutivo anual Control Interno 2010

 

Informes para la vigencia 2009

Informe ejecutivo anual Control Interno 2009

 

Informes para la vigencia 2008

Informe ejecutivo anual Control Interno 2008

 

 


 

Carrera 23 # 37 - 63 Bucaramanga, Santander, Colombia

PBX: (+57) (607) 6970241, Linea Gratuita: (+57) 018000180527,

  (+57) 3187069866

info@cdmb.gov.co

Notificaciones Judiciales

notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co

Horario de Atención al Público

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:45 a.m. y 2 p.m. a 5:45 p.m.

  • Visitas:
  • Hoy 1076
  • --
  • Esta semana 1076
  • --
  • Total 421961
  • Última Actualización: Jueves, 10 de Octubre del 2024, 18:20:25.

provincia de soto

ideam_logo.pngcertificaciones

logo gov.co logo gov.co logo gov.co